职位详情
岗位职责
1、负责对公司的内部审计,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
2、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作。
3、实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估。
4、编制审计业务规范和工作指引、审计信息化建设、内审工作考评、业务信息统计等。
5、熟悉企业内部控制和风险管理过程,能进行适当评估并提出改善建议。
6、熟悉国家财经法规、企业会计准则、企业会计制度、企业内部审计准则等,
任职要求
任职要求:
1、本科学历及以上,财务、审计专业;40岁以下,****不限
2、5年以上大中型企业内部审计、风险管控、财务管理工作经验
3、较强的沟通能力和文字表达能力,能够熟练使用各种办公软件。
4. 严谨敬业,认真细致,学习能力强,良好的团队合作精神,能够适应出差。
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